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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-20 14:19

一、確認(rèn)收入時(shí),分錄是:
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
二、繳納稅款時(shí),分錄是:
借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款

莎莎吾見(jiàn)了 追問(wèn)

2021-01-20 14:35

我是不是要在有收入的當(dāng)月,月尾時(shí)再做一個(gè)分錄把增值稅轉(zhuǎn)出?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)  貸 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅、
次月交增值稅時(shí)
借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款

江老師 解答

2021-01-20 14:39

一、有收入的當(dāng)月,月末時(shí)再做一個(gè)分錄把增值稅轉(zhuǎn)出末,分錄是:
1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
二、次月交增值稅時(shí),分錄是:
借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
 貸:銀行存款

莎莎吾見(jiàn)了 追問(wèn)

2021-01-20 14:50

老師我是用金蝶的,不知是不是我用的帳套問(wèn)題,沒(méi)有這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
要是我自己增加科目,需要在那里補(bǔ)上這個(gè)未交增值稅?

江老師 解答

2021-01-20 14:51

需要自己補(bǔ)上這個(gè)科目的。核算有需要。

莎莎吾見(jiàn)了 追問(wèn)

2021-01-20 14:54

老師,我想再問(wèn)一下,那銷項(xiàng)稅當(dāng)?shù)挚酆螅莻€(gè)會(huì)計(jì)分錄需要怎么做

江老師 解答

2021-01-20 14:58

1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

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你好,對(duì)的,是這么做的。
2020-11-29 15:10:26
您好 一般納稅人正確的 小規(guī)模納稅人把應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅科目改為應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅就可以了
2019-07-10 19:04:03
你好,借方是應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),而不是銷項(xiàng)稅額的
2017-09-18 11:24:52
您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅 繳稅的時(shí)候填: 借:應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸:銀行存款
2019-10-25 13:23:37
專票和普票對(duì)開票方是一樣的
2019-05-24 13:44:29
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