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送心意

曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-10-15 18:24

這些合同如果不用付款,不開(kāi)稅票,可以嗎?而這些人工費(fèi)、水費(fèi)和承包費(fèi)怎么體現(xiàn)呢?還是需要提供一些蓋有鄉(xiāng)政府公章的收據(jù)也可以嗎?

心太軟 追問(wèn)

2016-10-15 18:34

是為了核算紅棗的成本,因?yàn)榧t棗是2015年的存貨,2016年銷售的,而合作社是2016年成立的;紅棗確實(shí)是自產(chǎn)自銷,但是如果沒(méi)有這些就沒(méi)法核算成本吧。我現(xiàn)在就是為了核算這個(gè)成本,讓其合法化頭疼呢。

心太軟 追問(wèn)

2016-10-15 18:45

我的意思是,在做成本,只是一個(gè)合同,不用開(kāi)稅票,這樣可以嗎?用前面他支付的工資單,水費(fèi)單、承包合同繳費(fèi)單入賬,還是只是寫到合同里面,就可以直接做成本了,也不用開(kāi)稅票。

曉海老師 解答

2016-10-15 18:21

你好!可以的

曉海老師 解答

2016-10-15 18:30

你好!那有什么用?

曉海老師 解答

2016-10-15 19:58

你好!不可以的,外賬稅務(wù)局要發(fā)票支持才可以

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你好!可以的
2016-10-15 18:21:55
您好!這個(gè)沒(méi)有規(guī)定,企業(yè)按照自己情況計(jì)算就可以了。 一般30%-40%的樣子。
2016-06-12 10:47:25
你好 可以的 按你們實(shí)際情況寫清楚就行
2019-08-01 10:11:20
你好 可以的 可以這么做的
2022-04-04 11:48:50
你好,可以增加讓甲方就你們繳納的水電費(fèi)開(kāi)具發(fā)票給你們?nèi)胭~
2019-07-25 17:28:14
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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