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送心意

萱萱老師

職稱中級會計師

2021-02-05 08:28

在做年度結(jié)轉(zhuǎn)前要做好備份,備份步驟如下
1、進(jìn)入系統(tǒng)管理,點注冊,2、注冊用戶名用,再點確定。3、再點擊菜單欄中的“賬套”,下拉菜單中選擇“輸出”4、選擇我們所要備份的賬套,選擇之后點確認(rèn)。5、稍后系統(tǒng)會出現(xiàn)如下畫面,如果電腦配置較低,系統(tǒng)會有短暫的沒有響應(yīng),只要繼續(xù)等下去就可,系統(tǒng)在壓縮數(shù)據(jù)庫。6、數(shù)據(jù)備份完成后,彈出如下對話框,我們再選擇自己所要保存數(shù)據(jù)的路徑即可。7、選擇路徑時,一定要確定所選文件夾為打開狀態(tài),只要雙擊要保存的文件夾,再點確認(rèn)即可完成備份。8、備份完成,如果要將數(shù)據(jù)拷貝到U盤,直接找到備份文件夾,復(fù)制到U盤即可。
完成數(shù)據(jù)備份后,進(jìn)行建立新年度的年度賬。
1、 進(jìn)入系統(tǒng)管理,點“系統(tǒng)”下拉菜單中的“注冊”;用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字,一般為操作員自己的名字;選擇要做的賬套;會計年度選擇上一年的年度。如果要做2016年的年度賬,就選2015年。選好后點確定就可以了。2、 在菜單欄中選年度賬,在下拉菜單中選“建立”,3、 點確認(rèn),接著點是。4、系統(tǒng)會出現(xiàn)假死機,用戶只要耐心等待即可,根據(jù)電腦性能不同,花的時間也不同。5、 建立完成后,系統(tǒng)會彈出如下畫面,表示建立成功。
結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)
注:在用友軟件中,年度賬建立完成后,并不代表著直接可以進(jìn)行下一年度的賬務(wù)操作,此時系統(tǒng)只結(jié)轉(zhuǎn)了會計科目,客戶檔案,存貨檔案等基礎(chǔ)檔案,沒有任何上年數(shù)據(jù)。上年度數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)需要我們做進(jìn)一步的操作。1、 進(jìn)入系統(tǒng)管理,點“系統(tǒng)”下拉菜單中的“注冊”;用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字,一般為操作員自己的名字;選擇要做的賬套;會計年度選擇本年的年度。如果要結(jié)轉(zhuǎn)2016年的年度期末數(shù)據(jù),此時要選2016年。選好后點確定.2、 在菜單欄中選年度賬,在下拉菜單中選“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”注:用友T3-財務(wù)通普及版,直接選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)即可。3、 在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)中選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn),4、 點確認(rèn)5、 確認(rèn)后系統(tǒng)彈出如下對話框,如果客戶要進(jìn)行賬齡分析,并且每個月進(jìn)行了賬齡兩清的操作,就選擇明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn);如果不需要賬齡分析,選余額方式。注:一般建議選擇余額方式結(jié)轉(zhuǎn),明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn)如果操作不當(dāng)容易出錯。6、 經(jīng)過結(jié)轉(zhuǎn)后,系統(tǒng)會彈出一個結(jié)轉(zhuǎn)報告,提示你正確的結(jié)轉(zhuǎn)科目和錯誤的結(jié)轉(zhuǎn)科目,如果有錯誤的,要查清楚原因。7、 如果沒有問題,稍等就可以進(jìn)行用下年度的時間進(jìn)去進(jìn)行新年度的賬務(wù)操作了。8、 新的年

萱萱老師 解答

2021-02-05 08:29

8、 新的年度的報表,只要重新把原來的報表復(fù)制一份,在報表系統(tǒng)打開,進(jìn)行賬套初始后就可以重新計算了。報表不用結(jié)轉(zhuǎn),只需要將總帳結(jié)轉(zhuǎn)后,報表向以前一樣提數(shù)就可以了。

?? ?? 追問

2021-02-05 15:43

有點復(fù)雜老師,操作不了

萱萱老師 解答

2021-02-05 15:44

你好,可以請售后協(xié)助操作

?? ?? 追問

2021-02-05 17:36

沒有交錢問的了這個

?? ?? 追問

2021-02-05 17:36

設(shè)置了管理那里,進(jìn)去找不到2021年的

?? ?? 追問

2021-02-05 17:38

老師我搞不定

萱萱老師 解答

2021-02-05 17:45

你好,我只能線上答復(fù),資料有限

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在做年度結(jié)轉(zhuǎn)前要做好備份,備份步驟如下 1、進(jìn)入系統(tǒng)管理,點注冊,2、注冊用戶名用,再點確定。3、再點擊菜單欄中的“賬套”,下拉菜單中選擇“輸出”4、選擇我們所要備份的賬套,選擇之后點確認(rèn)。5、稍后系統(tǒng)會出現(xiàn)如下畫面,如果電腦配置較低,系統(tǒng)會有短暫的沒有響應(yīng),只要繼續(xù)等下去就可,系統(tǒng)在壓縮數(shù)據(jù)庫。6、數(shù)據(jù)備份完成后,彈出如下對話框,我們再選擇自己所要保存數(shù)據(jù)的路徑即可。7、選擇路徑時,一定要確定所選文件夾為打開狀態(tài),只要雙擊要保存的文件夾,再點確認(rèn)即可完成備份。8、備份完成,如果要將數(shù)據(jù)拷貝到U盤,直接找到備份文件夾,復(fù)制到U盤即可。 完成數(shù)據(jù)備份后,進(jìn)行建立新年度的年度賬。 1、 進(jìn)入系統(tǒng)管理,點“系統(tǒng)”下拉菜單中的“注冊”;用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字,一般為操作員自己的名字;選擇要做的賬套;會計年度選擇上一年的年度。如果要做2016年的年度賬,就選2015年。選好后點確定就可以了。2、 在菜單欄中選年度賬,在下拉菜單中選“建立”,3、 點確認(rèn),接著點是。4、系統(tǒng)會出現(xiàn)假死機,用戶只要耐心等待即可,根據(jù)電腦性能不同,花的時間也不同。5、 建立完成后,系統(tǒng)會彈出如下畫面,表示建立成功。 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 注:在用友軟件中,年度賬建立完成后,并不代表著直接可以進(jìn)行下一年度的賬務(wù)操作,此時系統(tǒng)只結(jié)轉(zhuǎn)了會計科目,客戶檔案,存貨檔案等基礎(chǔ)檔案,沒有任何上年數(shù)據(jù)。上年度數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)需要我們做進(jìn)一步的操作。1、 進(jìn)入系統(tǒng)管理,點“系統(tǒng)”下拉菜單中的“注冊”;用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字,一般為操作員自己的名字;選擇要做的賬套;會計年度選擇本年的年度。如果要結(jié)轉(zhuǎn)2016年的年度期末數(shù)據(jù),此時要選2016年。選好后點確定.2、 在菜單欄中選年度賬,在下拉菜單中選“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”注:用友T3-財務(wù)通普及版,直接選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)即可。3、 在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)中選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn),4、 點確認(rèn)5、 確認(rèn)后系統(tǒng)彈出如下對話框,如果客戶要進(jìn)行賬齡分析,并且每個月進(jìn)行了賬齡兩清的操作,就選擇明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn);如果不需要賬齡分析,選余額方式。注:一般建議選擇余額方式結(jié)轉(zhuǎn),明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn)如果操作不當(dāng)容易出錯。6、 經(jīng)過結(jié)轉(zhuǎn)后,系統(tǒng)會彈出一個結(jié)轉(zhuǎn)報告,提示你正確的結(jié)轉(zhuǎn)科目和錯誤的結(jié)轉(zhuǎn)科目,如果有錯誤的,要查清楚原因。7、 如果沒有問題,稍等就可以進(jìn)行用下年度的時間進(jìn)去進(jìn)行新年度的賬務(wù)操作了。8、 新的年
2021-02-05 08:28:44
你好,去系統(tǒng)管理 中 新建年度賬。
2019-01-14 09:01:26
您好,帳套備份,登陸系統(tǒng)管理 帳套 備份,新建年度帳 ,登陸系統(tǒng)管理,年度帳,新建年度帳。結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù),登陸系統(tǒng)管理,年度帳,結(jié)轉(zhuǎn)商年數(shù)據(jù)
2020-01-19 14:26:13
一般一級科目都是系統(tǒng)自帶的,你可以根據(jù)需要設(shè)置二級、三級科目。
2015-02-08 19:09:19
在系統(tǒng)管理界面單擊帳套,系統(tǒng)自動拖出下級菜單,點擊建立就可以建新帳了
2014-09-24 16:32:14
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    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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