
開辦費(fèi)用,全部是刷卡,沒有回單,可以做“借:管理費(fèi)用--開辦費(fèi),貸:其他應(yīng)付款 嗎
答: 你好!內(nèi)帳可以。外帳不行
我們買了一張辦公桌,500元,我做的是借:管理費(fèi)用--開辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款(墊付的)。(這個時候還沒有收到發(fā)票,是專票),過了一段時間這收到了這500元的專用發(fā)票。這個怎么寫分錄呀,可以寫一下嘛,謝謝
答: 你好,這個收到發(fā)票不用做賬了,直接附到那筆費(fèi)用憑證的后面即可
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
kTV裝修時可以把往來帳直接做借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)(裝修款)貸:其他應(yīng)付款某某裝修公司
答: 同學(xué)您好, 固定資產(chǎn)應(yīng)資本化處理,計入固定資產(chǎn)項目
購買辦公用品用老板的銀行卡支付,這樣的分錄用借:管理費(fèi)用309 貸:其他應(yīng)付款309(二級寫什么)
可以做借?其他應(yīng)付款-辦證費(fèi)??????貸??管理費(fèi)用等老師這個又不是付款又不是收款。我就不明白什么時候用這個
如果做賬的時候多做了一筆借:管理費(fèi)用 -辦公費(fèi)318 貸:其他應(yīng)付款-法人 318 那現(xiàn)在要刪掉這一筆 賬怎么調(diào)
公司購飲用水,已收到發(fā)票未付款,分錄是 借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 900 貸:其他應(yīng)付款—桶裝飲用水900嗎?
老師 , 借 管理費(fèi)用/辦公費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款/暫估費(fèi)用這個分錄怎么理解,我看不懂

