
疫情期間社保不是減免了企業(yè)部分我計提的時候是,借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社保減免沖減的時候 是借 營業(yè)外收入 貸管理費用嗎?那應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社保,怎么沖減?
答: 你好!你是說你計提了,沒有支付。 就直接紅字沖減計提的分錄就好了。
老師請問我們內(nèi)賬里面發(fā)工資事按照興發(fā)數(shù)發(fā)的。比如辦公室張三3月份應(yīng)發(fā)工資5000元。我們直接借:管理費用工資5000,而實際上這個人就干了一個月。支了2000元??郯l(fā)了3000元不給他了3000元(公司留存了按照規(guī)章制度)那這3000元我怎么寫分錄那?借:現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入!還有其他的做法嗎?(我們企業(yè)的工資從來不設(shè)置應(yīng)付職工薪酬,直接走費用)
答: 你好 那你就沖之前的費用即可。 實際只發(fā)生了2000元 就沖3000元 。 如果你們這個意思是不發(fā)放 另外留存 那就是 借庫存現(xiàn)金3000貸營業(yè)外收入3000
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,請問減免的2月份企業(yè)的社保金做賬是借:管理費用-社保金,貸:應(yīng)付職工薪酬。然后再借:應(yīng)付職工薪酬,貸:營業(yè)外收入-減免稅費嗎?
答: 你好,可以按照這么做分錄。


郭老師 解答
2021-02-25 16:14
郭老師 解答
2021-02-25 16:15