各位老師。我們公司是紡織品公司。然后有境外有 問
提供境外服務(wù) 是免征增值稅 答
老師,運費發(fā)票交什么印花稅 問
同學(xué),你好 按照運輸合同,萬分之三 答
老師,您好,我想問下,假如2023年12月有筆費用做了賬 問
意思是收到發(fā)票有金額差還是怎么回事? 答
在哪里查詢企業(yè)會計準(zhǔn)則屬于哪類 問
我要辦稅-綜合信息報告-制度信息報告-財務(wù)會計制度及核算軟件備案報告 答
含稅855000扣除五個點變成未稅是怎么算 問
同學(xué),你好 可以參考 855000/1.05 答

老師,應(yīng)交增值稅余額:11089.47 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 11089.47 轉(zhuǎn)出未交增值稅借貸方各等級一筆11089.47 未交增值稅登記一筆 11089.47 ,那么老師余額就不對了,余額怎么填列
答: <p>期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 11089.47</p><p>月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 11089.47</p>
老師請問這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄對嗎:結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額: 1500225 貸: 應(yīng)交稅費-未交增值稅余額 1500225
答: 您好,不對的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
每月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 那個轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額一直會在的是嗎,到了年底,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額就是當(dāng)年應(yīng)付增值稅的金額是吧
答: 不會,年度結(jié)轉(zhuǎn)后就平了。 是的。


寒雪 追問
2021-02-26 21:55
寒雪 追問
2021-02-26 21:55
QQ老師 解答
2021-02-26 21:58
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2021-02-26 21:59
QQ老師 解答
2021-02-26 22:00
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2021-02-26 22:02
寒雪 追問
2021-02-26 22:06
QQ老師 解答
2021-02-26 22:57