老師,收到一年的房租發(fā)票怎么做賬 問
您好, 借:預付賬款 借:銀行存款 借:管理費用-房租 貸:預付賬款 答
老師好,小規(guī)模納稅人酒店,我現在需要注銷清賬,請問 問
暫時不注銷銀行賬戶就行 答
找郭老師,有問題要問 問
在的,具體的什么問題? 答
建筑工程項目的施工人員團體意外險進項稅可以抵 問
你好,是可以抵扣的,與施工人員安全生產相關可以抵扣。 答
老師,委外加工,去年底把加工的庫存貨核算了加工費 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

什么情況下用暫估入賬 除了入庫賬單未到
答: 同學,你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
收到待報解共享收入賬戶轉入20元 怎么做賬
答: 你好,借;銀行存款,貸;應交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結轉分錄的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,想問一下,因為老板付錢了供應商一直沒開票回來,我5月6月份的時候各做了一筆暫估入賬的原材料,到現在一直沒開票回來,那我是等到收到發(fā)票的時候再沖紅回來,還是7月份做賬的時候就要沖回來啦?
答: 您好,這個的話是等到收到發(fā)票的時候再沖紅回來


A May 追問
2021-03-04 10:21
李老師A 解答
2021-03-04 10:21
A May 追問
2021-03-04 10:35
李老師A 解答
2021-03-04 10:35