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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2016-10-26 14:56

年末怎么賬務(wù)處理呢

宋生老師 解答

2016-10-26 14:53

您好!月末結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用就可以了啊。
借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用。

宋生老師 解答

2016-10-26 15:02

您好!借利潤分配  貸:本年利潤。

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相關(guān)問題討論
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
你好 要分開,列入管理費(fèi)用福利費(fèi)科目
2020-01-15 11:59:48
你好,你們使用的是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
2019-03-28 11:44:43
您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好 正常記在個人福利里 ,報稅時這個是免稅收入
2019-11-29 08:01:33
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