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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2021-03-15 10:50

你好,月份做分錄,借:管理費用-福利費,貸:應交稅費-應交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出

莊老師 解答

2021-03-15 10:51

年末結(jié)轉(zhuǎn)平,借應交稅費-應交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出,貸應交稅費--未交增值稅

….. 追問

2021-03-15 10:59

?我這個不抵扣,等于已經(jīng)交稅了,為什么還是未交?

莊老師 解答

2021-03-15 11:08

借:管理費用-福利費,貸:應交稅費-應交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出。這個在貸方。是要抵掉進項的,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

….. 追問

2021-03-15 13:23

老師,那我拿到票,正常做進項?

….. 追問

2021-03-15 13:27

借:管理-福利。進項稅。貸:銀行。 然后借:管理-福利。貸進項稅額轉(zhuǎn)出。 然后再把進項稅再轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交,結(jié)平嗎?

莊老師 解答

2021-03-15 15:40

你好,是的,是這樣處理的,

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借管理費用-水電費 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
您好借管理費用福利費貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應付職工薪酬福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27
借 :管理費用-冰箱 688.79 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)110.21 貸: 銀行存款 799.00 進項轉(zhuǎn)出 借: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)110.21 借: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)-110.21 轉(zhuǎn)費用 借: 管理費用 110.21 借: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)-110.21 這個對吧?
2018-07-19 11:50:44
你好,應交增值稅下的明細科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51
你好,不用交稅也可以這樣做,只是未交增值稅余額在借方。
2018-09-14 20:23:50
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