老師,有進行稅額要轉(zhuǎn)出,借:管理費用-福利費,貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出。那老師這個到年底結(jié)轉(zhuǎn)的時候,進項不是有差異了嗎?,還是我要先按正常的來做,借:管理費用。進項。貸:銀存。 然后轉(zhuǎn)出時,借:管理費用,貸:進項稅額轉(zhuǎn)出。 然后年底結(jié)轉(zhuǎn):借:銷項。進項稅額轉(zhuǎn)出。貸:進項。轉(zhuǎn)出未交。
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于2021-03-15 10:49 發(fā)布 ??1231次瀏覽
- 送心意
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2021-03-15 10:50
你好,月份做分錄,借:管理費用-福利費,貸:應交稅費-應交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出
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借管理費用-水電費 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅
借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

您好借管理費用福利費貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應付職工薪酬福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

借 :管理費用-冰箱 688.79
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)110.21
貸: 銀行存款 799.00
進項轉(zhuǎn)出
借: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)110.21
借: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)-110.21
轉(zhuǎn)費用
借: 管理費用 110.21
借: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)-110.21
這個對吧?
2018-07-19 11:50:44

你好,應交增值稅下的明細科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51

你好,不用交稅也可以這樣做,只是未交增值稅余額在借方。
2018-09-14 20:23:50
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