
老師,就是報修車費,后期可以收到保險公司的賠款分錄是不是這樣做。1、報銷修車費,借:費用 貸:其他應付 2、保險賠款,借:其他應收 貸:費用 3、實際收到賠款時:借:銀行存款 貸:其他應收這樣的分錄對嗎
答: 你好可以
老師這個往來要怎么調(diào),個人借款,用了其他應收款跟其他應付款,每次核算費用是貸其他應收款,其他應付款也做個幾筆,借其他應付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在是負數(shù)三萬多,其他應收款不知怎么的,貸方只有費用225101.28借方是204731.65加上其他應付負數(shù)金額是31123.17還加上其他應收有期初余額14590.65共計250445.47這么算也是員工欠公司的呀?怎么調(diào)賬
答: 你好!這要看原始憑證,看看復數(shù)產(chǎn)生的原因。才能決定如何調(diào)整。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,同一家公司往來使用一個往來科目,比如代繳稅,如果先墊付稅款時,借:其他應付款-A公司 貸:銀行存款,有時對方公司先打款,分錄借:銀行存款 貸:其他應收款-A公司,這樣嗎?
答: 你好 分錄可以這么填寫的

