
2月份銀行交電費(fèi)但未取得發(fā)票,賬已做,借管理費(fèi)用 貸銀行存款,3月取得發(fā)票,是把發(fā)票放進(jìn)2月的記賬憑證里面嗎
答: 你好? ? 可以的。 如果發(fā)票與你2月做賬金額一致的話。 直接附2月憑證后面去? ?
請(qǐng)問(wèn)平時(shí)超市購(gòu)物的發(fā)票做記賬憑證,要用哪個(gè)科目?老師,具體分錄怎么寫借:管理費(fèi)用 貸:?老師,發(fā)票一個(gè)月有很多張,可以多筆合并一筆做嗎?借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 是這樣嗎?
答: 可以的,可以合并處理的額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
專票當(dāng)普票記賬了,開始是借:管理費(fèi)用 - 辦公費(fèi)146.7,貨:銀行存款146.7, 調(diào)整 是不是要先沖銷之前憑證借;銀行存款 146.7 貨:管理費(fèi)用146.7, 然后再做一筆更正憑證借:管理費(fèi)用130.56 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)16.14 貨:銀行存款146.7
答: 你好,是需要先紅沖,然后做正確的分錄。 借:管理費(fèi)用 - 辦公費(fèi)-146.7, 貨:銀行存款-146.7 借:管理費(fèi)用130.56 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)16.14 貨:銀行存款146.7

