
老師,如果匯算時沒拿到發(fā)票,暫估的成本是虛估的 第二年怎么做沖減分錄?
答: 同學(xué)你好,第二年做沖減分錄如下: 借:以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款等科目 負(fù)數(shù)
老師,去年暫估成本100萬,5月份匯算清繳前拿到50萬的發(fā)票,其他發(fā)票來不了,分錄怎么做呢?
答: 真實(shí)也沒有發(fā)生嗎,借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我今年預(yù)估一個成本入賬。明年匯算清繳前補(bǔ)足發(fā)票。分錄怎么做?
答: 年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
老師,我想咨詢一下,例如我們公司今年暫估的成本票,今年年底沒有收到,但可以保證到明年匯算清繳前可以收到,請問明年收到發(fā)票的分錄怎么做
老師,您好!發(fā)現(xiàn)2018年06月有張成本發(fā)票分錄和金額都錄入錯誤。2019年匯算清繳我該怎么辦?
公司去年暫估了勞務(wù)成本230000,今年四月收到發(fā)票227000.我們在匯算的時候,已經(jīng)調(diào)增了3000了。想請教一下這筆分錄該怎么做
老師2018年預(yù)提495000萬元的成本,匯算清繳的時候調(diào)增259000,剩余的成本收到發(fā)票,怎樣做分錄?

