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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-04-07 17:56

你好,沖銷多計提,多發(fā)放
借:管理費用等科目   ,       貸:應(yīng)付職工薪酬—工資
借:應(yīng)付職工薪酬—工資 ,     貸:銀行存款等科目  
注意:上述兩個分錄的借貸方金額都是負(fù)數(shù) 

鄒老師 解答

2021-04-07 17:56

你好,沖銷多計提,多發(fā)放
借:以前年度損益調(diào)整—管理費用等科目   ,       貸:應(yīng)付職工薪酬—工資
借:應(yīng)付職工薪酬—工資 ,     貸:銀行存款等科目  
注意:上述兩個分錄的借貸方金額都是負(fù)數(shù) 

sanny 追問

2021-04-07 17:57

跨年可以直接這樣調(diào)整嗎?不需要用以前年度損益調(diào)整嗎?

鄒老師 解答

2021-04-07 17:57

你好,沖銷多計提,多發(fā)放
借:以前年度損益調(diào)整—管理費用等科目   ,       貸:應(yīng)付職工薪酬—工資
借:應(yīng)付職工薪酬—工資 ,     貸:銀行存款等科目  
注意:上述兩個分錄的借貸方金額都是負(fù)數(shù) 

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你好,沖銷多計提,多發(fā)放 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 , ????貸:銀行存款等科目?? 注意:上述兩個分錄的借貸方金額都是負(fù)數(shù)?
2021-04-07 17:56:11
學(xué)員你好,建議年底先調(diào)整正確,計入其他應(yīng)收,明年再扣
2023-01-14 23:25:00
你好,可以調(diào)整,也可以12月份少計提這個差額部分
2020-09-09 10:39:05
借庫存現(xiàn)金,貸應(yīng)付職工薪酬,
2021-02-18 11:41:40
同學(xué)你好!這個的話 借:銀行存款 ? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬 調(diào)整賬務(wù)? ? 職工薪酬? ? ?還是屬于計提的
2021-02-18 11:18:07
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