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送心意

會(huì)計(jì)學(xué)堂陳老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)

2016-11-07 22:15

但這10000是不含稅的收入麻,300的稅別人有不給。

會(huì)計(jì)學(xué)堂陳老師 解答

2016-11-07 22:00

按實(shí)際的收到的現(xiàn)金做。如果確實(shí)收到10000元,應(yīng)該借記庫(kù)存現(xiàn)金10000元。

會(huì)計(jì)學(xué)堂陳老師 解答

2016-11-07 22:16

不給你的話的 那就相當(dāng)于10000元是含稅收入,因?yàn)槟阋欢惏 ?/p>

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你好 是一般納稅人還是小規(guī)模 繳納增值稅 如果是一般納稅人繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款 小規(guī)模借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2019-09-05 17:12:31
按實(shí)際的收到的現(xiàn)金做。如果確實(shí)收到10000元,應(yīng)該借記庫(kù)存現(xiàn)金10000元。
2016-11-07 22:00:15
你好,我們是按代開發(fā)票的稅額計(jì)算增值稅的銷項(xiàng)稅額,然后再計(jì)入附加稅,所以是轉(zhuǎn)出前做的
2020-01-13 18:53:54
您好 您入賬的時(shí)候已經(jīng)計(jì)入了借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 現(xiàn)在抵扣的時(shí)候不需要另外寫分錄 直接填表就好了
2019-10-19 10:00:17
抵繳是啥情況?進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?
2019-01-06 19:19:11
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