
綜合題:位于縣城的甲酒廠為增值稅-般納稅人,生產(chǎn)各種酒類產(chǎn)品,2019年5月發(fā)生如下經(jīng)營業(yè)務(wù):(1)采取預(yù)收貨款方式向乙企業(yè)銷售糧食白酒一-批,當(dāng)月取得含稅預(yù)收款60萬元,合同約定貨物于6月5日發(fā)出。(2)采用分期收款方式向丙企業(yè)銷售紅酒一-批,合同約定不含稅銷售額80萬元,本月收取70%的貨款,其余貨款于下月收回,由于丙企業(yè)資金周轉(zhuǎn)問題,本月甲酒廠實(shí)際收取不含稅貨款30萬元。.
答: 你好,請把題目完整發(fā)一下看看
外地施工去預(yù)交增值稅的時(shí)候,填的不含稅銷售額,少交了一百多塊,怎么辦啊
答: 你好!這個是填不含稅的啊。沒錯啊
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)征增值稅不含稅銷售額 ,是 全部的銷售 額嗎,包括免稅的嗎
答: 您好,是的 在填報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,免稅的銷售額也是不含稅的。不管您賬務(wù)是怎么處理的。

