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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2021-04-08 14:51

借 應交稅費-未交增值稅7117.83
管理費用-其他0.05
貸銀行存款7117.88

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借 應交稅費-未交增值稅7117.83 管理費用-其他0.05 貸銀行存款7117.88
2021-04-08 14:51:09
月底結轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 三、次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-05-17 14:20:17
你好 收到多付款項2000,借;銀行存款2000,貸;其他應付款2000 退還,借;其他應付款2000,貸;銀行存款 2000
2019-11-17 10:50:13
現(xiàn)在沖掉之前分錄重新做,科目不變數(shù)值是負數(shù)
2020-01-08 12:30:06
 你好,增值稅是不用計提的,只需用銷項稅抵扣本月認證的進項稅就可,如果銷項稅大于進項稅本月就要交稅,否則就是留抵稅額。計提的只是城建稅及教育費附加,不是增值稅
2019-05-29 10:20:08
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