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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-07-10 10:03

你好!
免稅的,可以不計提了

月色 追問

2019-07-10 10:04

申報表填寫要填免稅稅額,按多少計提呢?

蔣飛老師 解答

2019-07-10 10:05

你好!

按3%計提

月色 追問

2019-07-10 10:12

申報表銷售額填到小微企業(yè)免稅銷售額處嗎?申報表第10列?謝謝!

蔣飛老師 解答

2019-07-10 10:16

填寫第12欄其他免稅銷售額

月色 追問

2019-07-10 10:19

填到12欄提示稅率為5%,效驗通不過噠

蔣飛老師 解答

2019-07-10 10:22

你好!
那就填寫申報表銷售額填到小微企業(yè)免稅銷售額處(10欄)

月色 追問

2019-07-10 10:23

好,謝謝!

蔣飛老師 解答

2019-07-10 10:27

不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

月色 追問

2019-07-10 10:31

老師,附表一免稅性質(zhì)和代碼是選擇醫(yī)療機構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免征增值稅這項,是嗎?

蔣飛老師 解答

2019-07-10 10:34

附表不用填寫了。

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相關(guān)問題討論
增值稅沒有計提的說法,只是采購和銷售分錄中確認的。采購借:庫存商品應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款銷售借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝?。∪绻€有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-06-12 15:58:28
你是小規(guī)模還是一般納稅人呢
2019-06-26 15:05:05
你好! 免稅的,可以不計提了
2019-07-10 10:03:03
月末按增值稅的銷項稅額減進項稅額。 借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費—未交增值稅 繳納時 借應(yīng)交稅費—未交增值稅貸銀行存款
2018-04-15 23:23:07
 你好,增值稅是不用計提的,只需用銷項稅抵扣本月認證的進項稅就可,如果銷項稅大于進項稅本月就要交稅,否則就是留抵稅額。計提的只是城建稅及教育費附加,不是增值稅
2019-05-29 10:20:08
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