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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-04-18 20:36

你好,暫估入賬的分錄是
借:庫存商品或原材料 ,   貸:應(yīng)付賬款-暫估

圓圓 追問

2021-04-18 20:38

老師是暫估成本 不入庫的

鄒老師 解答

2021-04-18 20:39

你好,暫估成本也是先這樣做暫估入賬分錄,然后做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄
而不是暫估直接計入   主營業(yè)務(wù)成本  的

圓圓 追問

2021-04-18 20:39

應(yīng)付 暫估要分供應(yīng)商嗎

鄒老師 解答

2021-04-18 20:39

你好,應(yīng)付賬款-暫估,這個是不需要分供應(yīng)商的 

圓圓 追問

2021-04-18 20:40

是做工程的 不入庫的

鄒老師 解答

2021-04-18 20:42

你好,做工程的 ,暫估成本分錄是
借:工程施工 ,   貸:應(yīng)付賬款-暫估

圓圓 追問

2021-04-18 20:44

是不是 借主營業(yè)務(wù)成本 工程成本 貸 應(yīng)付款 暫估

鄒老師 解答

2021-04-18 20:46

你好,做工程的 ,暫估成本分錄是
借:工程施工 ,   貸:應(yīng)付賬款-暫估
之后結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工 

圓圓 追問

2021-04-18 20:56

老師也不算工程 就是 電子產(chǎn)品是安裝

鄒老師 解答

2021-04-18 21:00

你好,請看這個圖片,前后描述矛盾,到底是不是工程啊

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你好,暫估入賬的分錄是 借:庫存商品或原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估
2021-04-18 20:36:40
我是這樣做的 付款的時候借應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款-某某 暫估的時候 貸應(yīng)付賬款-暫估-某某 這兩個科目都在同一個一級科目下 一級科目余額為零 為什么在當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表里 預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都有余額并且相等
2016-10-11 13:44:52
可以不設(shè)置的
2017-10-13 10:54:49
如果先暫估入庫,借 庫存商品,貸,應(yīng)付賬款/暫估,貸方應(yīng)付賬款-暫估,暫估就是二級明細(xì)了
2020-06-17 00:01:58
可以的,可以這么做的,如果之前暫估和發(fā)票是一樣的,可以。
2022-01-11 09:47:46
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