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送心意

紅老師

職稱中級會計師

2021-04-26 15:22

如果是計提公積金,沒有做錯的,社保需要額外單項計提社保

香蕉板凳 追問

2021-04-26 15:28

因為這個樣子做出來,最后資產(chǎn)負債表會有一個 應付款在借方 。那我應該怎么做?

紅老師 解答

2021-04-26 15:44

額,不會啊,只用到了其他應付款啊,在付款的時候這塊會減少支付的銀行存款啊,就結(jié)平了

香蕉板凳 追問

2021-04-26 15:54

他是公司承擔的部分,直接借 其他應付款 貸 銀行存款了,肯定一直有一個其他應付款在賬上呀

紅老師 解答

2021-04-26 15:55

公司承擔的部分,不通過其他應付款 ,還原這部分數(shù)據(jù)到 ,管理費用去

香蕉板凳 追問

2021-04-26 15:56

沒有計提公司那部分,只計提了員工的那個部門,我感覺他做的憑證是那個意思

香蕉板凳 追問

2021-04-26 15:58

他是直接做 借  其他應付款 貸 銀行存款的,所以報表上一直有個應付款

紅老師 解答

2021-04-26 15:59

有計入管理費用的,這塊肯定是屬于公司的額,但是其他應付款如果是屬于公司的,就應該計入管理費用

最好核對下工資表

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是的,應該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
您好,您的處理非常正確!
2020-09-24 19:08:40
這個分錄,就是發(fā)放工資時如果沒有個稅、沒人扣個人社保,分錄是對的。
2018-10-26 16:37:52
你好,計提工資當月計提就可以,分錄對的
2018-12-18 10:11:55
你好,你這個其他應付款是扣的個人社保?
2018-12-19 10:55:29
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