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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-18 08:58

那年末是不是最好把它做平掉?

鄒老師 解答

2016-11-18 08:55

你好,不需要做平的,有余額 并不代表是錯(cuò)誤的

鄒老師 解答

2016-11-18 08:58

不需要做平的,沒看到哪里提到需要把進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)沖掉的規(guī)定

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相關(guān)問題討論
你好,不需要做平的,有余額 并不代表是錯(cuò)誤的
2016-11-18 08:55:42
你好,這個(gè)不一定就要結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-01-06 15:39:05
月份終了: 1.企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目 貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 2.將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。 3.當(dāng)月上交本月增值稅時(shí): 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”科目 貸記“銀行存款”科目。 4.當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“銀行存款”科目。 5.“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額: 反映尚未抵扣的增值稅。 “應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額,反映多交的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅。
2019-06-11 10:43:38
不是,用到那個(gè)就有那個(gè),可以沒有的
2017-03-15 21:06:35
你好,如果是財(cái)務(wù)軟件的話,你直接看一級(jí)科目就可以了。
2021-07-30 20:35:52
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