
銷貨應(yīng)收賬款打官司,收回貨款,且收到了欠款期間產(chǎn)生的利息。這利息可開多少稅率的專用發(fā)票呢?13%還是6%,是否要繳增值稅,內(nèi)容怎么開,怎么做分錄
答: 你好,開具金融服務(wù)的,一般納稅人6% 小規(guī)模1%
增值稅專用發(fā)票己開出,本月款項(xiàng)未收到,怎么做分錄?借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額,對(duì)嗎?
答: 你好,是的,是這樣做收入分錄的?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,月末繳納增值稅分錄怎么寫,我是收到專票用的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,開出發(fā)票:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額月末計(jì)提和繳納時(shí)怎么做分錄,
答: 你好 如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方科目放著 。如果你是銷項(xiàng)大于了進(jìn)項(xiàng) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款
小規(guī)模納稅人在國(guó)稅代開的增值稅專用發(fā)票,3%繳納增值稅,開的當(dāng)時(shí)就繳納了增值稅,怎么做分錄呢,繳納增值稅的時(shí)候怎么做分錄
老師,開增值稅專用發(fā)票多繳的增值稅款由于退稅麻煩就留存國(guó)稅局待下次開專票時(shí)抵扣,這部分多繳的增值稅稅款做賬時(shí)應(yīng)該放在那個(gè)科目?
老師,開增值稅專用發(fā)票多繳的增值稅款由于退稅麻煩就留存國(guó)稅局待下次開專票時(shí)抵扣,這部分多繳的增值稅稅款做賬時(shí)應(yīng)該放在那個(gè)科目?

