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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-06 13:33

你好   那你最好是 看下具體是什么問(wèn)題 。如果有偷漏稅或者虛開(kāi)發(fā)票的     金額過(guò)大 你最好是考慮要不要接受 ; 如果接手了  你要對(duì)你接手后的賬務(wù)處理   等負(fù)責(zé) ; 

簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單 追問(wèn)

2021-05-07 12:45

老師!謝謝您的幫助。原來(lái)的會(huì)計(jì)購(gòu)入原材料、支付工資等等所有的開(kāi)支計(jì)入其他應(yīng)付款-法人,然后銷售收入統(tǒng)統(tǒng)掛的應(yīng)收賬款,銀行存款直接沒(méi)用,根本就沒(méi)有對(duì)賬,應(yīng)收賬款有一百多萬(wàn),其他應(yīng)付款有六百多萬(wàn),這樣是不是風(fēng)險(xiǎn)很大。這些應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款累計(jì)差不多三年了。

meizi老師 解答

2021-05-07 12:48

 你好   是的。    你們這樣掛 最終是有風(fēng)險(xiǎn)的。 到時(shí)    你這個(gè)應(yīng)收賬款不可能 客戶不付款給你們的。   你問(wèn)下來(lái)老板 這些應(yīng)收賬款會(huì)收回來(lái)款嗎  

簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單 追問(wèn)

2021-05-07 12:53

老師,這些賬款很多已經(jīng)收回了,而原來(lái)的會(huì)計(jì)一直掛著,沒(méi)有和銀行對(duì)賬。銀行存款一直是三年前的二百多

meizi老師 解答

2021-05-07 12:57

 你好已經(jīng)收回來(lái)了。 那錢(qián)轉(zhuǎn)回到你公司銀行沒(méi)有; 你先去把 明細(xì)賬打印出來(lái)對(duì) 。 不然那你掛那么大金額。   到時(shí)稅務(wù)局找你咋辦  

簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單 追問(wèn)

2021-05-07 13:00

那這個(gè)賬我現(xiàn)在不能接啊,讓原來(lái)的會(huì)計(jì)和銀行對(duì)賬后,把那些應(yīng)付賬款做調(diào)整好后,我才能接,對(duì)不?

meizi老師 解答

2021-05-07 13:01

  可以的。  你最好是 讓對(duì)方整理清楚了 你在接受。 而且你接手的時(shí)候注意核對(duì)清楚往來(lái) 貨幣  庫(kù)存商品 固定資產(chǎn)這些明細(xì)。 還有 應(yīng)交稅費(fèi)    

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你好,借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:庫(kù)存商品110 應(yīng)交稅費(fèi)(發(fā)票稅額),
2020-07-13 16:35:51
你好? ?那你最好是 看下具體是什么問(wèn)題 。如果有偷漏稅或者虛開(kāi)發(fā)票的? ? ?金額過(guò)大 你最好是考慮要不要接受 ; 如果接手了? 你要對(duì)你接手后的賬務(wù)處理? ?等負(fù)責(zé) ;?
2021-05-06 13:33:47
1、借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2019-03-11 09:13:03
您好,區(qū)別就是一般納稅人增值稅需要計(jì)提,小規(guī)模納稅人不需要
2024-04-03 15:21:38
http://nz1l.cn/course/course_85.html http://nz1l.cn/course/course_149/learn/lesson_1633 建議好好學(xué)習(xí)一下,講的非常詳細(xì)
2017-05-16 14:52:01
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