我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨開運費 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計提增值稅:銷項301805.69-進項91225.06-項目地預 問
不對, 第一個分錄借應交稅費應交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅,這個分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個改成 借應交稅費未交增值稅貸銀行存款157489.2,應交稅費預交增值稅53091.11 第三個留著 答
老師好,請問:這道題為什么不減相關(guān)稅費150萬元?16. 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報銷的產(chǎn)品設(shè)計費和拍照計入什 問
你好,這個計入銷售費用服務(wù)費就可以了。 答

2月份計提工資,銀行存款是付一月份的工資,這樣做,我要怎么修改
答: 一月的工資計提了沒?把這張憑證沖銷,然后做一張計提工資分錄,然后再做發(fā)放一月的分錄就可以了。
剛才你計提工資咋個有銀行存款,
答: 您好 麻煩您截圖給我看看
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師請問一下,我上面會計做的發(fā)放工資跟計提工資太亂,我整理的話,其實可以按每月流水發(fā)放的工資計提就OK,這樣就不存在所計提了,銀行存款余額我已經(jīng)調(diào)整好的
答: 你好計提這個是按月去計提,后續(xù)發(fā)不對 可以再去調(diào)整就可以
請問老師,2-7月都有計提工資,并且已現(xiàn)金方式支付了,在7月時,又已銀行存款支付3-7月的部分工資工資,請問怎么調(diào)賬比較好,是直接紅字沖原來的賬還是有其他方式更合理?謝謝
工程建設(shè)計提工資借工程施工~合同成本~工資,貸應付薪酬,發(fā)放的時候借應付薪酬,貸銀行存款,這個工資怎么核算到成本里面


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2021-05-10 09:27
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2021-05-10 09:27
maize老師 解答
2021-05-10 09:33
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2021-05-10 10:07
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2021-05-10 10:10
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2021-05-10 12:28
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2021-05-10 14:29