老師您好,我是運(yùn)輸公司的財(cái)務(wù)人員,我們公司的車輛 問(wèn)
運(yùn)輸公司車輛加天然氣可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》規(guī)定,天然氣屬于增值稅應(yīng)稅貨物,適用增值稅低稅率。目前天然氣增值稅稅率為 9%,如果是小規(guī)模納稅人開(kāi)具發(fā)票,則征收率為 3%或1%。運(yùn)輸公司作為一般納稅人,取得天然氣增值稅專用發(fā)票后,可按規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 答
老師,以前年度損益調(diào)整一直掛借方嗎 問(wèn)
以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn) 答
老師,我們是一家教培機(jī)構(gòu),上個(gè)月組織了一場(chǎng)小紅書 問(wèn)
支付方式建議:優(yōu)先選公司公戶直接發(fā)會(huì)員,資金流清晰、合規(guī)性強(qiáng),避免代發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。 操作要點(diǎn): 收**員收款信息(銀行卡 / 實(shí)名收付款碼 ); 公戶轉(zhuǎn)賬備注 “小紅書打卡紅包”; 同步處理:若紅包屬 “偶然所得”,按 20% 代扣個(gè)稅(可扣稅后發(fā)或企業(yè)承擔(dān)稅費(fèi) ),保留活動(dòng)方案、名單、付款憑證用于稅前列支 答
老師請(qǐng)問(wèn)一下學(xué)校老師自己考AI證書,自己付給對(duì)方 問(wèn)
可以開(kāi)他公司的抬頭的哈,備注某人考證費(fèi) 答
老師請(qǐng)問(wèn)我們單位一直沒(méi)去代開(kāi)房租發(fā)票(23年8月到 問(wèn)
你好,你這個(gè)是開(kāi)什么時(shí)候的發(fā)票?二三年的嗎? 答

1月份有報(bào)銷12月的招待費(fèi),金額在2萬(wàn)左右,12月份沒(méi)有計(jì)提這筆費(fèi)用,我通過(guò)以前年度損益調(diào)整了這筆費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí),調(diào)整的這筆費(fèi)用也要算進(jìn)來(lái)么?
答: 您好 匯算清繳時(shí),調(diào)整的這筆費(fèi)用也要算進(jìn)來(lái)
你好,老師,有問(wèn)題請(qǐng)教一下。2020年部門經(jīng)理報(bào)銷去年的費(fèi)用,發(fā)票都是2019年的。差旅費(fèi)2000多,煙,酒,餐飲費(fèi)的金額較大有30000多。我是不是可以用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,匯算清繳這些費(fèi)用我應(yīng)該調(diào)減?現(xiàn)在還有個(gè)問(wèn)題是,去年我們公司無(wú)收入,招待費(fèi)需要全額調(diào)增的,這個(gè)30000多招待費(fèi),匯算清繳我該怎么處理合適呢?求教!
答: 1、2019年的費(fèi)用2020年做賬用以前年度損益調(diào)整科目計(jì)算。匯算清繳時(shí),把這部分費(fèi)用加在你相關(guān)的費(fèi)用里 2、業(yè)務(wù)招待費(fèi),不是你說(shuō)的全額調(diào)增,稅法上允許扣除30000*60%其余40%需要納稅調(diào)增。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
文文老師,請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有收入,有廣告費(fèi)和招待費(fèi),匯算清繳時(shí)怎么填寫呢?2019年少計(jì)提的工資我直接做到了2020年,沒(méi)用以前年度損益調(diào)整科目,是不是直接在匯算清繳時(shí)調(diào)減,2020年調(diào)增呢?如果是,又填在哪里呢?
答: 你是小型微利企業(yè)嗎

