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送心意

冉老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2021-05-12 16:13

你好,借:預(yù)提費(fèi)用 25借:主營業(yè)務(wù)成本 25萬元

李欣? 追問

2021-05-12 16:16

可是我是沖銷的上年的分錄,跨年了也和正常一樣沖銷嗎?

冉老師 解答

2021-05-12 16:17

是的,因?yàn)槔麧櫡峙洹捶峙淅麧櫜荒苤苯舆@么調(diào)整的

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前兩個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)損益 最后一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
2019-03-25 18:40:02
同學(xué)您好! 暫估原材料單價(jià)高于實(shí)際發(fā)票單價(jià),并已結(jié)轉(zhuǎn)成本,處理上應(yīng)先沖回原暫估分錄,再按實(shí)際發(fā)票單價(jià)入賬。差額部分調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本,而非直接沖減未分配利潤。建議調(diào)整分錄為借:原材料(紅字),貸:應(yīng)付賬款(紅字);借:原材料,借:主營業(yè)務(wù)成本(差額),貸:應(yīng)付賬款。
2024-03-14 16:12:46
您好 應(yīng)該來說涉及以前年度的損益類科目的,是不可以直接用損益類科目的,需要通過以前年度損益調(diào)整科目
2019-05-23 12:53:20
先把之前暫估入庫的沖銷,然后根據(jù)發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理
2016-03-25 11:47:39
你好 那你就直接補(bǔ)做即可。 金額小 不用走利潤分配-未分配利潤 。在本月補(bǔ)做即可
2020-04-08 14:48:26
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