支付殘保金怎么做賬 問
計(jì)提: 借:管理費(fèi)用--殘保金, 貸:其他應(yīng)付款-殘保金, 上交時(shí): 借:其他應(yīng)付款--殘保金; 貸:銀行存款 答
購入的模具是做固定資產(chǎn)嗎?這個(gè)不是計(jì)提折舊而是 問
購入的模具可做固定資產(chǎn),則對應(yīng)計(jì)提折舊 答
1月份補(bǔ)繳的2024年7-11的社保,公司部份的要記入1 問
直接計(jì)入1月的費(fèi)用就行 答
老師,貸款還款還收到一張銀行開的貸款服務(wù)的發(fā)票, 問
您好,是的,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用里面 答
老師好,我們支出一筆款項(xiàng),該筆款項(xiàng)用于幫我們公司 問
借:管理費(fèi)用---咨詢費(fèi)-100? 貸:銀行存款-106 應(yīng)交稅費(fèi)---進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出6? 答

借:本年利潤,貸:營業(yè)稅金.管理費(fèi).主營業(yè)務(wù)成本借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:本年利潤借:本年利潤,貸:利潤分配-未分配利潤,這三個(gè)分錄的摘要分別怎么寫?
答: 前兩個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)損益 最后一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
老師,我暫估的原材料單價(jià)比實(shí)際進(jìn)來的發(fā)票單價(jià)要高,而且之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估是2023年的,發(fā)票次年一月份才來,我做了筆按發(fā)票單價(jià)沖回,然后差額做 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸利潤分配-未分配利潤 ,這樣對嗎
答: 同學(xué)您好! 暫估原材料單價(jià)高于實(shí)際發(fā)票單價(jià),并已結(jié)轉(zhuǎn)成本,處理上應(yīng)先沖回原暫估分錄,再按實(shí)際發(fā)票單價(jià)入賬。差額部分調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本,而非直接沖減未分配利潤。建議調(diào)整分錄為借:原材料(紅字),貸:應(yīng)付賬款(紅字);借:原材料,借:主營業(yè)務(wù)成本(差額),貸:應(yīng)付賬款。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
12月購進(jìn)7500kg商品暫估的單價(jià)16,我做的分錄 借:庫存商品 102564.1 貸:暫估款 102564.1 借:主營業(yè)務(wù)成本 102564.1 貸:庫存商品102564.1 借:本年利潤102564.1 貸:成本102564.1 借:利潤分配-未分配利潤 102564.1 貸:本年利潤 102564.1 1月開的票跟今年進(jìn)的貨一起來的一共43000kg,單價(jià)14 我做的分錄:1、
答: 先把之前暫估入庫的沖銷,然后根據(jù)發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理


李欣? 追問
2021-05-12 16:16
冉老師 解答
2021-05-12 16:17