
老師我說的你可能沒有明白,假如公司別人無償給了一張購材料的發(fā)票,在外帳用現(xiàn)金支付了貨款,這部分轉(zhuǎn)入內(nèi)賬借:現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款對(duì)嗎,視同老板拿的備用金可以嗎剛
答: 你好,內(nèi)賬是根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)做的,這個(gè)只是有發(fā)票并沒有實(shí)物,內(nèi)賬不需要做
關(guān)于食堂輔助賬的問題 比如 月初公司付備用金2000 購料花費(fèi)1500 剩500 核算實(shí)際支出800 剩原材料700 月末,食堂根據(jù)合算的當(dāng)月食堂支出成本,剩余金額返還公司, 借:其他應(yīng)付款公司 800貸:食堂支出成本 800 借:其他應(yīng)付款公司 500貸:現(xiàn)金 500 這一步之后 其他應(yīng)付款-公司的余額在月末就是貸方 700 不應(yīng)該是0嗎
答: 同學(xué)你好 借,庫存現(xiàn)金2000 貸,其他應(yīng)付款2000 購料,如果是員工食堂 借,管理費(fèi)用一福利費(fèi)等1500 貸,應(yīng)付職工薪酬1500 借,應(yīng)付職工薪酬1500 貸,庫存現(xiàn)金1500 返款 借,其他應(yīng)付款500 貸,庫存現(xiàn)金500 與余下的材料無關(guān);
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
法人提備用金導(dǎo)致其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),怎么調(diào)賬
答: 報(bào)表上重分類為其他應(yīng)收款就可以的
我怎么沖減原來會(huì)計(jì)做的,其他應(yīng)付款,摘要上寫的是借股東款做備用金,我現(xiàn)在新接手
公司沒有提現(xiàn)做備用金,都是公帳支付或者老板代墊計(jì)其他應(yīng)付款,現(xiàn)在堆積金額比較大,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
就是 上海富友支付服務(wù)有限公司客戶備用金 轉(zhuǎn)進(jìn)來的,不知道是個(gè)什么情況賬做其他應(yīng)付款嗎?


精明的大雁 追問
2016-11-25 15:02
吳月柳 解答
2016-11-25 14:45
吳月柳 解答
2016-11-25 15:04