
老師我說的你可能沒有明白,假如公司別人無償給了一張購材料的發(fā)票,在外帳用現(xiàn)金支付了貨款,這部分轉(zhuǎn)入內(nèi)賬借:現(xiàn)金,貸:其他應付款對嗎,視同老板拿的備用金可以嗎剛
答: 你好,內(nèi)賬是根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務做的,這個只是有發(fā)票并沒有實物,內(nèi)賬不需要做
關于食堂輔助賬的問題 比如 月初公司付備用金2000 購料花費1500 剩500 核算實際支出800 剩原材料700 月末,食堂根據(jù)合算的當月食堂支出成本,剩余金額返還公司, 借:其他應付款公司 800貸:食堂支出成本 800 借:其他應付款公司 500貸:現(xiàn)金 500 這一步之后 其他應付款-公司的余額在月末就是貸方 700 不應該是0嗎
答: 同學你好 借,庫存現(xiàn)金2000 貸,其他應付款2000 購料,如果是員工食堂 借,管理費用一福利費等1500 貸,應付職工薪酬1500 借,應付職工薪酬1500 貸,庫存現(xiàn)金1500 返款 借,其他應付款500 貸,庫存現(xiàn)金500 與余下的材料無關;
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
法人提備用金導致其他應付款為負數(shù),怎么調(diào)賬
答: 報表上重分類為其他應收款就可以的


精明的大雁 追問
2016-11-25 15:02
吳月柳 解答
2016-11-25 14:45
吳月柳 解答
2016-11-25 15:04