公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 問
計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
前期工資計(jì)提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實(shí)際應(yīng)付工 問
你好,如果是多計(jì)提了,就沖銷。 如果是少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提?? 答
如果公司就沒開通稅務(wù),能請稅務(wù)局代開發(fā)票嗎? 問
您好,這種稅務(wù)局會要你開通全電的,自已開就可以 答
老師,你好,請問公司支付給大學(xué)教授專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于技 問
你好,你們是委托個人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答

我今天把一張負(fù)數(shù)發(fā)票認(rèn)證上傳了,這個我該怎么辦呀
答: 把這些發(fā)票視為已認(rèn)證而不符合抵扣條件的發(fā)票即可。2、處理辦法:將已認(rèn)證的負(fù)數(shù)發(fā)票涉及到的負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額,在附表二的第24-26行填列。
對方給我開的負(fù)數(shù)發(fā)票還要認(rèn)證嗎
答: 負(fù)數(shù)不必再拿去認(rèn)證了,直接用紅數(shù)沖減原采購分錄即可
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
負(fù)數(shù)發(fā)票要認(rèn)證嗎
答: 您好!不需要認(rèn)證。

