亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-05-27 17:04

你好之前是多計提嗎,還是啥,?

maize老師 解答

2021-05-27 17:06

借應付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。

加菲 追問

2021-05-27 17:11

老師,當時沒有通過應付職工薪酬核算,是社保費做錯了,要重新做這筆分錄

maize老師 解答

2021-05-27 17:16

那之前做啥這個你可以說下嗎

加菲 追問

2021-05-27 17:26

老師,之前做的就是:借:管理費用-社保費  貸:銀行存款

maize老師 解答

2021-05-27 17:27

借銀行,貸貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好之前是多計提嗎,還是啥,?
2021-05-27 17:04:17
您好,這樣的分錄不對,正確的是: 借:管理費用-工資獎金等科目 貸:應付職工薪酬-社保費。
2016-10-18 18:19:30
您好,借以前年度損益調(diào)整,貸應付職工薪酬~工資和社保,借應付職工薪酬~工資,貸其他應付款。借其他應付款。應付職工薪酬~社保,貸銀行存款560
2021-09-07 18:19:21
你好 退回的是哪年的
2020-03-25 17:14:36
你好,需要先計提,然后結轉的 借;以前年度損益調(diào)整等科目 貸;應付職工薪酬 借;應付職工薪酬 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整
2018-03-01 14:41:44
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...