老師您好 公司其他應付款下掛賬1100萬 是暫估成 問
可以的,當年的賬就可以那樣沖 答
個稅的手續(xù)費到底是放其他業(yè)務收入還是營業(yè)外收 問
若要繳增值稅,入其他業(yè)務收入 答
老師 您好 22年的費用不夠 稅局查賬讓補稅 現(xiàn)在 問
你好不可以的,一看就不行的 答
老師,平時有交易往來的客戶,如果不是我們工廠的貨, 問
你好,本身這個不是你們的業(yè)務,你們開了發(fā)票就屬于虛開發(fā)票。這個操作本身就是違法的。 答
老師,公司為小規(guī)模,2024年A公司與B公司簽了軟件著 問
那個應該計入無形資產(chǎn)科目 答

老師,我做了一筆沖銷2019年度的社保費分錄,以前年度未分配利潤要怎么調(diào)整啊
答: 你好之前是多計提嗎,還是啥,?
在16年1月補提社保會計分錄是:借:利潤分配-未分配利潤 貸應付職工薪酬-社保費?這樣的分錄對嘛
答: 您好,這樣的分錄不對,正確的是: 借:管理費用-工資獎金等科目 貸:應付職工薪酬-社保費。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我公司在1月份收到社保局退回多扣的社保費退款。那我的會計分錄時借:銀行帳款貸:利潤分配——未分配利潤借:利潤分配——未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整是這樣嗎?
答: 你好 退回的是哪年的


maize老師 解答
2021-05-27 17:06
加菲 追問
2021-05-27 17:11
maize老師 解答
2021-05-27 17:16
加菲 追問
2021-05-27 17:26
maize老師 解答
2021-05-27 17:27