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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-06-01 11:22

您好
把上個月的未開票銷項紅沖 然后根據(jù)發(fā)票入賬

FU嬌嬌 追問

2021-06-01 11:29

整筆憑證紅沖嗎?還是只修改銷項

FU嬌嬌 追問

2021-06-01 11:30

成本實際在上個月

bamboo老師 解答

2021-06-01 11:32

最好是整筆紅沖 比較清晰

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相關(guān)問題討論
您好 把上個月的未開票銷項紅沖 然后根據(jù)發(fā)票入賬
2021-06-01 11:22:32
你好,沒有確認收入,不得結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本的
2016-06-29 14:00:14
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-09-02 11:17:53
您好 年末的時候一次性做分錄結(jié)轉(zhuǎn)
2019-12-25 18:04:26
您好,應(yīng)該要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2020-01-10 10:28:06
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