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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-25 18:04

您好
年末的時候一次性做分錄結(jié)轉(zhuǎn)

張瀞洢 追問

2019-12-25 18:23

請問分錄要怎么做?

bamboo老師 解答

2019-12-25 18:23

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等

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相關(guān)問題討論
你好,不需要的
2017-01-12 14:31:15
您好 年末的時候一次性做分錄結(jié)轉(zhuǎn)
2019-12-25 18:04:26
按下面這個結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-03-05 10:40:20
您好,借應(yīng)交稅費未交增值稅2068.56貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2022-01-11 16:53:32
你這個銷項和進項的差額不等于轉(zhuǎn)出未交啊,應(yīng)該還有三級科目沒人結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交
2022-01-11 16:38:02
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