老師,您好,我們收到一張個(gè)體工商戶開來的發(fā)票,賦碼: 問
那個(gè)稅率不對,至少是1% 答
老師公證費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎? 問
您好,可以的,這個(gè)可以抵扣的 答
老師企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里 問
企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問
差額計(jì)入未分配利潤 答
開票業(yè)務(wù),當(dāng)月開票當(dāng)月回款,還需要掛具體公司嗎,還 問
直接做主營業(yè)務(wù)收入 答

老師請問,銷項(xiàng)稅余額是858368.84進(jìn)項(xiàng)稅余額是776537.99結(jié)轉(zhuǎn)了85767.82 這個(gè)月怎么做平
答: 借銷項(xiàng)稅額 858368.84 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 776537.99 轉(zhuǎn)出未交增值稅,858368.84 -776537.99 。借轉(zhuǎn)出未交增值稅858368.84 -776537.99 ,貸未交增值稅 858368.84 -776537.99
老師,進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅月末結(jié)轉(zhuǎn),期末余額是零對嗎?
答: 可以在月末結(jié)轉(zhuǎn),也可以在年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)處理。如果是月末結(jié)轉(zhuǎn)后,就是期末余額是0,最后余額結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入了“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
年末進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅如何結(jié)轉(zhuǎn)余額
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 )


silence 追問
2020-05-01 12:05
maize老師 解答
2020-05-01 12:31