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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-01-31 08:08

結(jié)轉(zhuǎn)吧

°青春的尾巴し 追問

2018-01-31 08:11

老師,上年我忘記結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦

袁老師 解答

2018-01-31 08:37

現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)即可

°青春的尾巴し 追問

2018-01-31 09:49

老師,在1月份的帳開始轉(zhuǎn)嗎

袁老師 解答

2018-01-31 09:49

是的

°青春的尾巴し 追問

2018-01-31 10:01

老師,那會計分錄怎么做

袁老師 解答

2018-01-31 11:25

借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),應(yīng)交稅費--未交增值稅

°青春的尾巴し 追問

2018-01-31 14:36

老師,這個月末不是這樣做的是嗎,只有年末的時候才這樣做的是嗎

袁老師 解答

2018-01-31 14:37

是的啊                  可以每月這樣做的

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相關(guān)問題討論
結(jié)轉(zhuǎn)吧
2018-01-31 08:08:58
借銷項稅額 858368.84 貸進(jìn)項稅額 776537.99 轉(zhuǎn)出未交增值稅,858368.84 -776537.99 。借轉(zhuǎn)出未交增值稅858368.84 -776537.99 ,貸未交增值稅 858368.84 -776537.99
2020-04-30 15:22:45
可以在月末結(jié)轉(zhuǎn),也可以在年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)處理。如果是月末結(jié)轉(zhuǎn)后,就是期末余額是0,最后余額結(jié)轉(zhuǎn)計入了“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目
2020-02-01 10:45:51
需要結(jié)轉(zhuǎn),你看截圖這個,
2020-05-07 14:32:30
借;應(yīng)交稅費(銷項稅額) 貸;應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 )
2018-12-30 16:59:30
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