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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-07 09:16

你好,掛到未交增值稅就可以,他表示你們留底

不一樣的煙火 追問(wèn)

2021-06-07 10:03

老師,就是不用管,是嗎?下個(gè)月要抵扣留抵稅額,這個(gè)分錄怎么寫?

郭老師 解答

2021-06-07 10:08

你好,對(duì)的是的,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。

不一樣的煙火 追問(wèn)

2021-06-07 10:11

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅    是這樣嗎?老師

郭老師 解答

2021-06-07 10:12

好對(duì)的,是這么做的。

不一樣的煙火 追問(wèn)

2021-06-07 10:14

謝謝老師!知道了

郭老師 解答

2021-06-07 10:17

不用客氣,工作愉快。

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<p>期末結(jié)轉(zhuǎn) &nbsp;借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) &nbsp;貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣繳 &nbsp;借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 &nbsp;貸;銀行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
你好,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)月末有余額
2020-05-11 09:38:15
如果是月末計(jì)算需要交納增值稅的話,上面兩個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄都要做的。 如果月末計(jì)算形成留抵稅額的情況下,是不需要做分錄的。
2018-07-23 20:10:11
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
您好,對(duì)的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
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