
報增值稅的時候,增值稅表一導(dǎo)入的銷項稅額是3695604.04,但增值稅主表銷項稅額卻是3695604.05,實(shí)際開出的5張增值稅票銷項稅額和也是3695604.04,這種情況我該怎么辦
答: 你好,。這個可以不需要處理。這個出來稅額是不是比賬上多0.01那這個交稅多話,借營業(yè)外支出0.01 未交增值稅,貸銀行
求銷售電梯的增值稅銷項稅額,安裝電梯的增值稅銷項稅額,增值稅進(jìn)項稅額,應(yīng)納增值稅額
答: 你好,你是說應(yīng)納稅額怎么計算嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
科目余額表一般納稅人月末銷項進(jìn)項有余額嗎。1.銷項稅額大于進(jìn)項,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)計提增值稅:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅當(dāng)上交增值稅時 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款當(dāng)進(jìn)項大于銷項時候: 則:借:增值稅-銷項稅額 借:應(yīng)交增值稅-留底稅額 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 對嗎。
答: 您好,對的,您上面寫的完全正確


聽雨 追問
2021-06-07 17:26
maize老師 解答
2021-06-07 17:38
聽雨 追問
2021-06-07 17:42
maize老師 解答
2021-06-07 17:47