
報增值稅的時候,增值稅表一導(dǎo)入的銷項稅額是3695604.04,但增值稅主表銷項稅額卻是3695604.05,實際開出的5張增值稅票銷項稅額和也是3695604.04,這種情況我該怎么辦
答: 你好,。這個可以不需要處理。這個出來稅額是不是比賬上多0.01那這個交稅多話,借營業(yè)外支出0.01 未交增值稅,貸銀行
求銷售電梯的增值稅銷項稅額,安裝電梯的增值稅銷項稅額,增值稅進(jìn)項稅額,應(yīng)納增值稅額
答: 你好,你是說應(yīng)納稅額怎么計算嗎
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
高企 利稅總額 中的稅費 增值稅 是指增值稅-銷項么? 實際上主營業(yè)務(wù)有銷售后,因為進(jìn)項大于銷項,所以實際上 沒交增值稅 。 那么 利稅總額中的 增值稅是加0 還是 主營業(yè)務(wù)對應(yīng)的 增值稅 銷項稅額?
答: 你好!這個增值稅直接按0就可以了。


聽雨 追問
2021-06-07 17:26
maize老師 解答
2021-06-07 17:38
聽雨 追問
2021-06-07 17:42
maize老師 解答
2021-06-07 17:47