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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-01 17:55

老師,如果記入預(yù)收的金額,到最后都是沒(méi)開(kāi)票的,那一般是處理的,謝謝老師

差不多的丸紫Oooo 追問(wèn)

2016-12-01 17:58

是怎么處理的

差不多的丸紫Oooo 追問(wèn)

2016-12-01 17:59

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2016-12-01 17:50

借;銀行存款    貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)      預(yù)收賬款(未開(kāi)票的)

鄒老師 解答

2016-12-01 17:56

計(jì)入預(yù)收或其他應(yīng)付款核算

鄒老師 解答

2016-12-01 17:58

掛賬預(yù)收賬款或其他應(yīng)付款了

鄒老師 解答

2016-12-01 18:05

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利。

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借;銀行存款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)收賬款(未開(kāi)票的)
2016-12-01 17:50:04
你好!一般先開(kāi)發(fā)票的,開(kāi)發(fā)票的時(shí)候確認(rèn)。借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果推后的,建議實(shí)操中也按開(kāi)發(fā)票的時(shí)間確認(rèn)收入和稅金
2019-11-29 16:45:16
你好,收到的錢(qián)可以先做預(yù)收 借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款 開(kāi)具發(fā)票確認(rèn)收入 借;預(yù)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2016-08-08 13:34:11
和做原分錄紅字就可以,損益來(lái)科目用以前年度損益調(diào)整科目代替
2018-11-12 14:19:31
是的,計(jì)入未開(kāi)票收入繳稅
2017-10-19 11:52:18
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