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送心意

黃椿焰老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-06-08 20:29

同學,你好!不是所有公司都要有經(jīng)營性成本的。比如說一些管理機構,就只有管理費用也是正常的。

外向的涼面 追問

2021-06-08 20:34

那公司屬于那種信息咨詢那種類型的,本來公司的主要成本支出就是員工工資,以及一些網(wǎng)費和公司聚餐(目前網(wǎng)費,餐費都是由公司老板自己出沒有走公戶),這種情況下沒有經(jīng)營性成本正常嗎?可以嘛?

外向的涼面 追問

2021-06-08 20:35

還是以后每月最好把網(wǎng)費,聚餐費用由公司公戶報銷出去

外向的涼面 追問

2021-06-08 20:37

報銷出去后這個就是經(jīng)營性費用了是嗎?還是需要再多劃分一些經(jīng)營性費用?

黃椿焰老師 解答

2021-06-08 21:45

同學,你好!咨詢類型的公司,你可以通過管理費用或銷售費用來核算發(fā)生的費用。公司發(fā)生的費用,是要憑發(fā)票在公司報銷的。如果是老板代墊的款項,也需要老板把發(fā)票拿到公司來報賬。

外向的涼面 追問

2021-06-08 22:15

嗯呢,這個我明白的,我就是想知道,咨詢類公司,做賬要是只有管理費用可以不,,就報銷網(wǎng)費房租這個是不是也是計入管理費用,員工發(fā)放工資是不是也是管理費用?   這樣的話公司是不是沒有成本,只有費用也不對呀?

黃椿焰老師 解答

2021-06-08 22:54

同學,你好!一個企業(yè)只有費用也是正常的。

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同學,你好!不是所有公司都要有經(jīng)營性成本的。比如說一些管理機構,就只有管理費用也是正常的。
2021-06-08 20:29:49
你好,同學,正常處置后的凈損失和凈收益是計入到資產(chǎn)處置損益的,沒有問題。這道題答案你可以在學堂糾錯
2019-05-23 09:01:43
工商列入了經(jīng)營異常名錄,被稅局納入了非正常戶
2019-11-13 11:54:35
你好,你購入的原材料有進項嗎?如果有的話需要進項轉出。
2020-03-19 12:22:34
你好 要看具 體原因處理不 一樣?
2021-10-19 14:19:37
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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