老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計損失,再單獨處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計入 “待處理財產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時,按約定價格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對方負(fù)責(zé)的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實 問
可以的,沒問題的哈 答

其它應(yīng)收款3年收不回來可以沖管理費嗎
答: 計入營業(yè)外支出。。。但是要有足夠證據(jù)證明 不然稅務(wù)風(fēng)險稅前扣除很大
老師好,經(jīng)查2021年4月有一筆應(yīng)收款A(yù)公司1萬明明收回來了,可是會計在應(yīng)收賬款上今年還掛著應(yīng)收A公司1萬元,這個是去年的賬了,我也懶得花大量的時間去細(xì)查了,我直接做一筆分錄調(diào)了行不?借:管理費用—其他 1萬元 貸:應(yīng)收賬款—A公司 1萬元,這樣做會計分錄,正確不?
答: 你好,這個經(jīng)查2021年4月有一筆應(yīng)收款A(yù)公司1萬明明收回來了,這個是怎么知道的呢,這個不能作為調(diào)整的證明嗎?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
備用金12月20日支出給員工A人民幣3000,A員工12月29日給我發(fā)票500元,說是買了五百東西自己報銷,那500這個發(fā)票放在12月份做這筆現(xiàn)金報銷還是等到她所有備用金都花光了再來這筆現(xiàn)金支出?借:其他應(yīng)收款-A員工 2000貸:銀行2000借:管理費用-辦公費 500貸:其他應(yīng)收款-A員工 500是這樣嘛?
答: 你好,同學(xué),這個我來幫你解決

