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鵬鵬考會計
于2021-06-13 15:54 發(fā)布 ??421次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2021-06-13 15:54
您好,您按不含增值稅金額掛暫估
鵬鵬考會計 追問
2021-06-13 15:57
對啊,就是按照不含稅的暫定估計的,借原料暫定估計,貸,預付,沖銷的預不就少了么,實際就少了進項的金額,
小林老師 解答
2021-06-13 17:25
您好,那您等到收到發(fā)票,再全部沖回
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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老師,月底已經收貨,材料已入庫,但是發(fā)票沒開,沒法抵扣進項,進項沒法入賬,借,原料,貸,預付,這樣預付的余額和供貨單位就對不上了?
答: 您好,您按不含增值稅金額掛暫估
老師,請問當月認證的進項發(fā)票未抵扣是轉入待抵扣進項稅科目嗎?在下月待抵扣進項稅額比銷項稅額還要多,余額怎么入賬?
答: 您好 當月認證的進項發(fā)票未抵扣有沒有填寫附表二?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
相關余額怎么平。(沒有留底,進項發(fā)票全部抵扣)
答: 待開具進項稅額 這個是啥
你好,請問,待抵扣進項稅額賬面余額比實際未抵扣的進項稅額少,發(fā)現(xiàn)是在18年的時候就有兩個月是貸方余額,實際抵扣的發(fā)票比賬面入賬的發(fā)票多了,現(xiàn)在想要調整賬面與實際的一致,這個憑證要怎么做?
討論
發(fā)票先入賬,這個月抵扣,平時進項發(fā)票都是借進項稅額,這個月要抵扣稅額抵扣聯(lián)是要怎么做分錄?
請問一下待抵扣進項稅額借方有余額,可是沒有進項發(fā)票了,這個余額要怎么做賬務處理
有待抵扣進項稅額的余額,然后本月開了發(fā)票出去,這個發(fā)票的稅額是計入應繳稅額-銷項的貸方,還是需要把之前留存的待抵扣進項稅額先抵掉,把這個月開的這張發(fā)票的稅額計入應交稅額-待抵扣進項稅額的貸方?
小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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鵬鵬考會計 追問
2021-06-13 15:57
小林老師 解答
2021-06-13 17:25