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送心意

小林老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-06-16 18:53

您好,您描述的事情,大概率是不可能出現(xiàn)的,您確認(rèn)上述都對上了?

雁子 追問

2021-06-16 18:56

是啊,我也覺得太不可思議了!但確實(shí)發(fā)生le

小林老師 解答

2021-06-16 20:23

您好,那您是否公式原因?

雁子 追問

2021-06-17 17:47

有三張單據(jù)出納沒記,也沒有給會計(jì),銀行本身是已經(jīng)支出了,

小林老師 解答

2021-06-17 18:00

您好,那您的事項(xiàng)是否已經(jīng)解決?

雁子 追問

2021-06-17 18:02

這種情況下會計(jì)出納各自應(yīng)該怎么作?

小林老師 解答

2021-06-17 18:08

您好,按真實(shí)數(shù)據(jù)重新做賬

雁子 追問

2021-06-17 18:13

那三張單據(jù),出納做調(diào)節(jié),會計(jì)下個月記賬可以嗎?

小林老師 解答

2021-06-17 18:21

您好,標(biāo)準(zhǔn)是不可以的,銀行不應(yīng)當(dāng)有未達(dá)

雁子 追問

2021-06-17 18:26

那三張單據(jù)只有支出憑證沒有發(fā)票,會計(jì)該如何記賬?出納以發(fā)票未到的理由不記賬做余額調(diào)節(jié)可以嗎?

小林老師 解答

2021-06-17 18:30

您好,那您可以掛往來

小林老師 解答

2021-06-17 18:30

您好,是不可以的,與發(fā)票無關(guān)

雁子 追問

2021-06-17 18:33

比如三張單據(jù)分別是支付培訓(xùn)費(fèi)2500,支付增值稅254和266,怎么掛往來

小林老師 解答

2021-06-17 18:48

您好,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款2500,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款

雁子 追問

2021-06-17 18:50

培訓(xùn)費(fèi)為什么記其他應(yīng)收款?等發(fā)票到了還應(yīng)該怎么處理?

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您好,您描述的事情,大概率是不可能出現(xiàn)的,您確認(rèn)上述都對上了?
2021-06-16 18:53:52
同學(xué)你好 是不是沒有按照順序來做
2021-11-23 10:59:30
您好 那應(yīng)該打印銀行流水賬跟銀行存款日記賬逐筆核對
2019-03-15 17:29:42
你好,需要查明原因,才知道如何做調(diào)整分錄的
2019-03-27 18:13:30
你好 按實(shí)際的金額初始化,差異列入其他應(yīng)付款-待調(diào)整
2019-07-04 10:38:46
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