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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-18 09:22

你好      可以這樣來(lái)掛的。    就是這樣做分錄的   你做其他業(yè)務(wù)收入 要貸方做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    處理 。然后計(jì)提工資  做   借其他業(yè)務(wù)成本  管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資  

A 夢(mèng)啊 追問(wèn)

2021-06-18 09:38

我是內(nèi)賬

A 夢(mèng)啊 追問(wèn)

2021-06-18 09:42

老師還能這樣做嗎,確認(rèn)收入借銀行存款1000    貸其他業(yè)務(wù)收入200  其他應(yīng)付款裝卸費(fèi)800,計(jì)提工資借其他應(yīng)付款  800   管理費(fèi)用32000  貸應(yīng)付職工薪酬40000可以不,內(nèi)賬

meizi老師 解答

2021-06-18 09:45

 你好  可以的。內(nèi)賬的話(huà)可以這樣來(lái)掛  

A 夢(mèng)啊 追問(wèn)

2021-06-18 09:50

老師,其他業(yè)務(wù)收入不一定要結(jié)轉(zhuǎn)成本的吧,

meizi老師 解答

2021-06-18 09:54

 你好你有成本就轉(zhuǎn); 比如你付出的 員工 工資就是你成本的 

A 夢(mèng)啊 追問(wèn)

2021-06-18 10:16

那我第二種方法把百分之二十做為收入,這個(gè)就沒(méi)有成本了是純收入

meizi老師 解答

2021-06-18 10:22

 你好   沒(méi)有成本確實(shí)沒(méi)有發(fā)生的 就不做  

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借其他業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬貸其他業(yè)務(wù)收入,銷(xiāo)項(xiàng) 借其他有業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
2019-11-12 15:46:17
你好? ? ? 可以這樣來(lái)掛的。? ? 就是這樣做分錄的? ?你做其他業(yè)務(wù)收入 要貸方做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? 處理 。然后計(jì)提工資? 做? ?借其他業(yè)務(wù)成本? 管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資??
2021-06-18 09:22:17
你好,應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費(fèi),制造費(fèi)用,銷(xiāo)售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用需要用多欄明細(xì)賬 其他的可以是三欄明細(xì)賬
2018-02-24 16:22:13
你好,同學(xué)。 你這賬面價(jià)值就是借方減貸方就是賬面價(jià)值了。 你這里出售時(shí)或處理時(shí)就把貸方的結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)。
2020-04-11 08:24:31
你好,可以,是可以的。
2020-05-24 14:39:30
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