
老師,我之前做賬時(shí)把稅控設(shè)備560全額抵扣了,也做備案了,如果上個(gè)月應(yīng)交增值稅是1000元,但是實(shí)際扣款是1000-560=440.但是我賬上未交增值稅還有560,怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊,分錄怎樣寫(xiě)
答: 你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入,你當(dāng)時(shí)可能結(jié)轉(zhuǎn)增值稅錯(cuò)了,抵扣用的科目是應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款而不是未交增值稅
購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備分錄借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸現(xiàn)金借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入那么在本月轉(zhuǎn)出未交增值稅金額是不是銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-全額抵扣稅控設(shè)備費(fèi)用的金額貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呢
答: 是銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-全額抵扣稅控設(shè)備費(fèi)用的金額貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師。因?yàn)槎惪卦O(shè)備的380元全額抵扣,我做了分錄 借:未交增值稅380 貸:應(yīng)交稅金-減免稅額 380 然后我接著做計(jì)提本月增值稅的時(shí)候 借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅的時(shí)候 這個(gè)數(shù)值 是銷(xiāo)-進(jìn)-380 后計(jì)提的數(shù),還是說(shuō),就直接計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的數(shù)
答: 全額減免 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸;管理費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅金額=銷(xiāo)-進(jìn)-380 分錄為 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

