老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問(wèn)
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒(méi)有做過(guò)民非的賬務(wù) 問(wèn)
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問(wèn)用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問(wèn)
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問(wèn)
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒(méi)有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)工資漏計(jì)提了,怎么處理 問(wèn)
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

開具紅字增值稅專用發(fā)票銷貨方如何做賬務(wù)處理?
答: 銷貨方也做銷售的和結(jié)轉(zhuǎn)成本的紅字分錄
本月銷售方開具了增值稅專用紅字發(fā)票怎么做申報(bào)處理和賬務(wù)處理
答: 您好 做跟藍(lán)字發(fā)票相同的紅字分錄 根據(jù)開票系統(tǒng)里面的發(fā)票匯總表實(shí)際銷售跟銷項(xiàng)稅額填附表一
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)老師,我原來(lái)用對(duì)方開錯(cuò)了稅率的發(fā)票做賬,并且把這張發(fā)票抵扣認(rèn)證了,然后對(duì)方發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后要求我們開了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表,然后對(duì)方開了一張紅字發(fā)票后又給我們開出了正確稅率的藍(lán)字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我要如何進(jìn)行賬務(wù)處理
答: 這個(gè)是貨物的發(fā)票嗎 你認(rèn)證的分錄呢


水本無(wú)色 解答
2015-10-19 16:23