
老師,員工借了1元差旅費(fèi),但是沒用,有退回了,以前學(xué)習(xí)做的分錄,借銀行存款1,借,其他應(yīng)收款-1這樣寫,沒有虛增其他應(yīng)收款的發(fā)生額,所以同理,老師你這么寫,不是也虛增了應(yīng)收賬款的發(fā)生額嗎,我覺得正確分錄是,貸應(yīng)收賬款-4 貸銀行存款4
答: 你好1;? 員工是找 公司借款了1元; 你這個(gè)科目退款給公司 ;? 是對的哈; 怎么會 其他應(yīng)收款 寫-1? 你們是不想做貸方的意思嗎?
老師之前銀行流水沒有都掛應(yīng)收賬款,然后現(xiàn)在有流水了可以一筆做一個(gè)銀行存款和其他應(yīng)收款嗎這樣可以嗎
答: 您好現(xiàn)在也只能這么做賬
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,就是我們員工有個(gè)工資是為負(fù)數(shù)的,我這種應(yīng)該怎么做分錄合適?本月只扣社保420.下月再扣剩余的意思,就是分開扣就可以了,不用做分錄什么的 主要是每個(gè)月都是為負(fù)數(shù)的 累積起來就負(fù)得太多了你好,同學(xué) (1)員工工資是多少正常計(jì)提。 (2)代替員工繳納社保計(jì)入其他應(yīng)收款。兩者分步賬務(wù)處理。那就是1、計(jì)提工資4202、其他應(yīng)收賬款 476.5 銀行存款 476.5是嗎?那最后計(jì)提的420,怎么平尼?老師
答: 您好,工資負(fù)數(shù)不應(yīng)當(dāng),那您就掛賬應(yīng)付職工薪酬借方

