
老師,員工借了1元差旅費(fèi),但是沒(méi)用,有退回了,以前學(xué)習(xí)做的分錄,借銀行存款1,借,其他應(yīng)收款-1這樣寫(xiě),沒(méi)有虛增其他應(yīng)收款的發(fā)生額,所以同理,老師你這么寫(xiě),不是也虛增了應(yīng)收賬款的發(fā)生額嗎,我覺(jué)得正確分錄是,貸應(yīng)收賬款-4 貸銀行存款4
答: 你好1;? 員工是找 公司借款了1元; 你這個(gè)科目退款給公司 ;? 是對(duì)的哈; 怎么會(huì) 其他應(yīng)收款 寫(xiě)-1? 你們是不想做貸方的意思嗎?
老師之前銀行流水沒(méi)有都掛應(yīng)收賬款,然后現(xiàn)在有流水了可以一筆做一個(gè)銀行存款和其他應(yīng)收款嗎這樣可以嗎
答: 您好現(xiàn)在也只能這么做賬
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,就是我們員工有個(gè)工資是為負(fù)數(shù)的,我這種應(yīng)該怎么做分錄合適?本月只扣社保420.下月再扣剩余的意思,就是分開(kāi)扣就可以了,不用做分錄什么的 主要是每個(gè)月都是為負(fù)數(shù)的 累積起來(lái)就負(fù)得太多了你好,同學(xué) (1)員工工資是多少正常計(jì)提。 (2)代替員工繳納社保計(jì)入其他應(yīng)收款。兩者分步賬務(wù)處理。那就是1、計(jì)提工資4202、其他應(yīng)收賬款 476.5 銀行存款 476.5是嗎?那最后計(jì)提的420,怎么平尼?老師
答: 您好,工資負(fù)數(shù)不應(yīng)當(dāng),那您就掛賬應(yīng)付職工薪酬借方


阿星 追問(wèn)
2023-01-10 20:04
微微老師 解答
2023-01-10 20:06
阿星 追問(wèn)
2023-01-10 20:07
微微老師 解答
2023-01-10 20:09
阿星 追問(wèn)
2023-01-10 20:13
微微老師 解答
2023-01-10 20:15
阿星 追問(wèn)
2023-01-10 20:22
微微老師 解答
2023-01-10 20:23
阿星 追問(wèn)
2023-01-10 20:25
微微老師 解答
2023-01-10 20:26
阿星 追問(wèn)
2023-01-10 20:37
微微老師 解答
2023-01-10 20:39
阿星 追問(wèn)
2023-01-10 20:59
微微老師 解答
2023-01-10 21:08
阿星 追問(wèn)
2023-01-10 21:24
微微老師 解答
2023-01-10 21:50