公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結轉 問
計入其他業(yè)務收入,不用結轉成本 答
前期工資計提有誤,現(xiàn)在賬上應付工資與實際應付工 問
你好,如果是多計提了,就沖銷。 如果是少計提了,就補計提?? 答
如果公司就沒開通稅務,能請稅務局代開發(fā)票嗎? 問
您好,這種稅務局會要你開通全電的,自已開就可以 答
老師,你好,請問公司支付給大學教授專項經(jīng)費,用于技 問
你好,你們是委托個人提供技術服務是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉五 問
你好,可以的,操作沒問題 答

之前每個月增值稅都是不交稅,所以沒做稅額的結轉分錄,這個月要交稅了,上個月還有12.71的留抵稅額,現(xiàn)在應該怎么結轉增值稅的分錄
答: 你好這個之前沒有結轉,你看這個截圖一并結轉了
月末增值稅有留抵稅額還需要結轉增值稅么,具體分錄怎么做???望指點?。?!
答: 月底,進項稅額大于銷項稅額,不進行賬務處理,直接作為留抵稅額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師請問增值稅有留抵稅額,怎樣結轉分錄
答: 您好,月末結轉增值稅的分錄如下: 結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款


調皮的機器貓 追問
2021-07-03 14:37
maize老師 解答
2021-07-03 14:43
調皮的機器貓 追問
2021-07-03 14:57
maize老師 解答
2021-07-03 15:02