亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

四季老師

職稱中級會計師

2021-07-04 05:04

同學(xué)您好!
這種情況下應(yīng)該把發(fā)票一起退給供應(yīng)商哦

四季老師 解答

2021-07-04 05:08

然后采購材料的時候,做的分錄是
借:庫存商品  應(yīng)交稅費 -增值稅進項稅額   
貸:應(yīng)付賬款
退回材料發(fā)票后,只需做一筆同樣的紅字 分錄就行

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 直接原分錄負數(shù)紅沖
2021-07-04 06:34:12
同學(xué)您好! 這種情況下應(yīng)該把發(fā)票一起退給供應(yīng)商哦
2021-07-04 05:04:56
您好,借應(yīng)付賬款。其他應(yīng)收款貸銀行存款
2022-01-14 12:28:18
你好,這個是專票還是普票的?對方勾選嗎?
2021-09-24 18:02:56
你好。 你是銷售方的話。 對方退材料給你。 借主營業(yè)務(wù)收入 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款 借 原材料貸主營業(yè)務(wù)成本
2021-10-08 11:27:01
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...