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送心意

桂龍老師

職稱中級會計師

2021-07-05 16:39

同學,你好,不需要單獨處理,這是正?,F(xiàn)象,差異產生在這個月,月末結轉成本的時候,就按照實際歸集到的成本結轉就行了。

樂呵媽 追問

2021-07-05 16:40

對不起老師,我還是不太明白,期末這個成本怎么結轉?

樂呵媽 追問

2021-07-05 16:42

比如說上期暫估的成本是5000,這期沖減暫估入庫5000還需要沖減上期的結轉成本嗎?還是直接再結轉成本差異1500呢?老師可以幫我寫下具體的分錄嗎?

桂龍老師 解答

2021-07-05 16:54

上期的分錄
暫估入庫
借:庫存商品5000
貸:應付賬款5000
借:主營業(yè)務成本5000
貸:庫存商品5000  這個是暫估的5000
本期收到發(fā)票,金額是6000,沖暫估,重新入庫
借:庫存商品  負數(shù)5000
借:庫存商品  正數(shù)6000
貸:應付賬款1000
本期結轉成本
借:主營業(yè)務成本1000
貸:庫存商品1000
結轉完后,庫存商品是0

樂呵媽 追問

2021-07-05 17:15

謝謝老師耐心解答

桂龍老師 解答

2021-07-05 17:16

不客氣,祝你學習愉快,滿意給個五星好評

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同學,你好,不需要單獨處理,這是正?,F(xiàn)象,差異產生在這個月,月末結轉成本的時候,就按照實際歸集到的成本結轉就行了。
2021-07-05 16:39:28
你好,是取得發(fā)票金額低于暫估入庫金額?
2018-05-09 17:32:34
借;庫存商品 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2017-07-27 11:35:34
你的做法是正確的了呢
2018-08-17 08:12:53
你好,3月份認證時分錄是如何做的?
2020-06-13 16:49:49
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