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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-24 14:48

你好,你可以按你實(shí)際出入庫(kù)時(shí)間填寫單據(jù),做賬還是在最后一天就是了

小樂(lè) 追問(wèn)

2017-08-24 14:49

@鄒老師:但票有的是上月的這個(gè)月認(rèn)證做賬的,這種情況按哪個(gè)日期弄呢

鄒老師 解答

2017-08-24 14:49

你好,上個(gè)月認(rèn)證的必須在上個(gè)月做相應(yīng)賬務(wù)處理的

小樂(lè) 追問(wèn)

2017-08-24 14:51

@鄒老師:老師您再看看我的問(wèn)題我的意思是發(fā)票是上月給我們開(kāi)來(lái)的但是我們這個(gè)月才認(rèn)證的,這樣入庫(kù)單日期要寫哪個(gè)日期呢

鄒老師 解答

2017-08-24 14:51

你好,是寫上個(gè)月入庫(kù)的日期

小樂(lè) 追問(wèn)

2017-08-24 14:52

@鄒老師:意思是入庫(kù)單按發(fā)票日期走,發(fā)票下賬憑證日期按每月的最后一天走是這意思嗎

鄒老師 解答

2017-08-24 14:53

你好,入庫(kù)按你實(shí)際入庫(kù)的日期 
做賬你可以計(jì)入最后一天

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你好,你可以按你實(shí)際出入庫(kù)時(shí)間填寫單據(jù),做賬還是在最后一天就是了
2017-08-24 14:48:00
借;庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
2017-07-27 11:35:34
你好,3月份認(rèn)證時(shí)分錄是如何做的?
2020-06-13 16:49:49
你好, 暫估入庫(kù)可以做以下分錄處理:   1、當(dāng)月材料或商品暫估入庫(kù),分錄為:   借:原材料(或庫(kù)存商品)   ? ? ? ?貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款   2、次月或者后面幾個(gè)月,收到發(fā)票后原賬紅字沖銷原分錄:   借:原材料(或庫(kù)存商品)(紅字)   ? ? ? ?貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款(紅字)   3、收到發(fā)票,以發(fā)票作為附件,分錄處理如下:   借:原材料(或庫(kù)存商品)  ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   ? ? ? ?貸:應(yīng)付賬款—客戶名稱
2022-08-31 13:19:14
你好! 借:制造費(fèi)用-修理費(fèi)(或管理費(fèi)用-修理費(fèi)) 貸:銀行存款
2019-05-14 16:08:29
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