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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-09 17:32

你好,是取得發(fā)票金額低于暫估入庫金額?

深情與貓 追問

2018-05-09 17:37

是的 請問怎么做賬務(wù)處理?

鄒老師 解答

2018-05-09 17:38

根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;庫存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;庫存商品或原材料   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目 
然后對之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本做調(diào)整 
借;庫存商品   貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好,不需要單獨(dú)處理,這是正?,F(xiàn)象,差異產(chǎn)生在這個(gè)月,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,就按照實(shí)際歸集到的成本結(jié)轉(zhuǎn)就行了。
2021-07-05 16:39:28
你好,是取得發(fā)票金額低于暫估入庫金額?
2018-05-09 17:32:34
借;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
2017-07-27 11:35:34
你的做法是正確的了呢
2018-08-17 08:12:53
你好,3月份認(rèn)證時(shí)分錄是如何做的?
2020-06-13 16:49:49
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