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送心意

紫藤老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-07-08 14:45

你好,對的,開了發(fā)票,計(jì)入收入

我是小領(lǐng) 追問

2021-07-08 14:50

可本來是預(yù)收款,他們是修地鐵的常住單位,就住了幾間房,每月按權(quán)責(zé)發(fā)生制收入也就27000,這是收了未來好幾個月的,因?yàn)殚_發(fā)票了就一次性做進(jìn)收入嗎?

紫藤老師 解答

2021-07-08 14:51

開發(fā)票了就一次性做進(jìn)收入

我是小領(lǐng) 追問

2021-07-08 14:53

謝謝您老師

紫藤老師 解答

2021-07-08 14:56

不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦 

我是小領(lǐng) 追問

2021-07-08 15:02

老師,再請教個問題
我酒店滿房了,有客人來我們就送到A酒店居住了,可給客人的發(fā)票是我們開具的,A酒店又給我單位開了發(fā)票,都是專票,我收到發(fā)票能不能直接沖減收入?。?/p>

紫藤老師 解答

2021-07-08 15:04

收到發(fā)票能直接沖減收入

我是小領(lǐng) 追問

2021-07-08 15:27

前天我也就這個問題請教咱會計(jì)學(xué)堂老師了,老師說不能沖收入,要做成成本,我不理解呢,由于提問次數(shù)超了也沒問清楚,今天再次請教老師。

紫藤老師 解答

2021-07-08 15:31

好的,繼續(xù)加加油哈

我是小領(lǐng) 追問

2021-07-08 15:32

為什么要做進(jìn)成本呀

紫藤老師 解答

2021-07-08 15:33

比如你取得錢,計(jì)入收入,比如主營業(yè)務(wù)收入,那么對應(yīng)的支出就是主營業(yè)務(wù)成本

我是小領(lǐng) 追問

2021-07-08 15:55

收到的是專票,那就  借  主營業(yè)務(wù)成本   借  應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額
貸銀行存款
這個成本有二級科目嗎,寫啥?客房?
我一般水電費(fèi)啥的都做成費(fèi)用了,只有廚房的做成成本了,那我這個做進(jìn)費(fèi)用可以嗎?分錄對嗎?

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相關(guān)問題討論
你好,對的,開了發(fā)票,計(jì)入收入
2021-07-08 14:45:38
您好!按要求來說的話,不管你要不要發(fā)票,他們都要按實(shí)際取得的收入來做收入交稅的。至于他們是不是有偷稅漏稅這個就說不好了。
2017-06-14 13:24:46
你好,同學(xué)。這是根據(jù)你實(shí)際經(jīng)營情況 來處理的。
2020-04-13 14:21:29
你好,你們有銷售水和零食的嗎?單獨(dú)開。
2021-06-11 09:00:57
小規(guī)模是3%,一般納稅人是6%
2019-07-25 19:21:07
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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